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对方10月份开具的增值税专用发票我可以在11月初认证并抵扣10月份的进项税额吗
对方10月份开具的增值税专用发票我可以在11月初认证并抵扣10月份的进项税额吗
2024-10-28 02:50:21
推荐回答(2个)
回答(1):
对方10月份开具的增值税专用发票可以在11月初认证并抵扣10月份的进项税额
回答(2):
可以的。
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