你这两张采购发票的金额是否一致呢。若要是一致的话,直接在采购里做采购结算,红蓝发票结算即可。然后在应收应付系统中进行红蓝发票对冲即可。
若是两张发票的金额不一致,为了采购报表数据的准确性,我建议你还需要做了红蓝发票外,库存系统里还分别做两张红蓝入库单,然后红字入库单和红字发票结算,蓝字入库单与蓝字发票结算。
之后应付系统里再做红蓝发票的对冲吧。
当发现做了错误的单据,需要修改时,出库单由于恢复记帐的实现不了,不能被删除;只能做负的冲错的,再做一张对的;出库单的数量等内容由发货单生成,因为出库单不能删除,发货单删除不了;发票是由发货单生成的,发票可以删除(销售开票-专用发票-删除);
发货单—退货单—发货单;专用发票—红字专用发票—专用发票;出库单—付数量的出库单—出库单。