可以视作货先到发票未到,入库单应写成前几个月的日期,等到发票到了做账。也可以在确定发票能到地情况下,前几个月先做估价入账,等发票到了再正式入账。
Cr:银行存款等这种情况下,隔月入库时,再在K3里录入发票,通过物料模块,生成凭证 Dr:原材料 Cr:物资采购 如果不是上面的情况,你再补充,或hi联系 ..