报税报错了怎么办?

2025-05-10 14:32:44
推荐回答(5个)
回答(1):

去税务局换发票,税务部门只是进行发票验旧,并不对发票开具数字与申报数字核对。
12月份申报时,你把前几个月多申报的增值税额从12月申报数中减去就行了 ,也就是今年的增值税应交数对上了就没问题,但是12月应交数不能出负数,有负数就是多缴税,那么就要找税务专管员打招呼了。其实12月累计计算一下,减除以前多交数,本年7-12月数正确了,没关系。

回答(2):

你交税交多了吧!没关系在12月份报税的时候在未开发票那里填上你多交的税额就可以啦,记得用负数表示,这样就能冲掉啦!不过之前还是要和你们的专管员打声招呼的!
交税多税务局乐不得的呢~~~~没事的,安心啦

回答(3):

不会被罚款。
如果你很认真就先给专管员打个电话,看看他能删掉原记录吗,不行去大厅问问。
只要税没少交,其实月报没什么,你下月按正确报就可以了

回答(4):

11月的税款应该是缴纳成功了。
在这种情况下,1月份申报今年12月税款时,可以申报7-12月的不含税销售额,也就是找齐儿。

去税务局换发票,他们只是进行验旧,并不对发票开具数字与申报数字核对,不要怪人家。但是如果你申报的少,税务局就会找你的。

回答(5):

年终汇缴的时候可以调整的,注意保存好各类凭证就是了,这个应该不是很麻烦